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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DELCI FERRAZ E FILHOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5186 Data de lançamento: 26/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA USO NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº2993 REQUISIÇÃO Nº56561 PEDIDO Nº19484 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2018 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA USO NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº2993 REQUISIÇÃO Nº56561 PEDIDO Nº19484 400,00
30/07/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/12373 REF.AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA USO NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº2993 REQUISIÇÃO Nº56561 PEDIDO Nº19484 400,00
31/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5186/2018 DELCI FERRAZ E FILHOS LTDA - 6557 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00