| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 52 | Data de lançamento: | 10/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGAMENTO FATURA DE LUZ DO PROJETO ACONCHEGO CFE. ORDEM DE COMPRA 8 REQUISIÇÃO 53749 FATURA Nº 052882530 | 319,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | REF. PAGAMENTO FATURA DE LUZ DO PROJETO ACONCHEGO CFE. ORDEM DE COMPRA 8 REQUISIÇÃO 53749 FATURA Nº 052882530 | 319,77 | ||
| 10/01/2018 | REF. PAGAMENTO FATURA DE LUZ DO PROJETO ACONCHEGO CFE. ORDEM DE COMPRA 8 REQUISIÇÃO 53749 FATURA Nº 052882530 | 319,77 | ||
| 11/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 319,77 | ||
| TOTAL | 319,77 | 319,77 | 319,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||