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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 52 Data de lançamento: 10/01/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGAMENTO FATURA DE LUZ DO PROJETO ACONCHEGO CFE. ORDEM DE COMPRA 8 REQUISIÇÃO 53749 FATURA Nº 052882530 319,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2018 REF. PAGAMENTO FATURA DE LUZ DO PROJETO ACONCHEGO CFE. ORDEM DE COMPRA 8 REQUISIÇÃO 53749 FATURA Nº 052882530 319,77
10/01/2018 REF. PAGAMENTO FATURA DE LUZ DO PROJETO ACONCHEGO CFE. ORDEM DE COMPRA 8 REQUISIÇÃO 53749 FATURA Nº 052882530 319,77
11/01/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 319,77
TOTAL 319,77 319,77 319,77
SALDO A PAGAR 0,00