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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5200 Data de lançamento: 26/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018)
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA IOS 6236 DA SEC.DA SAÚDE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3002 REQUISIÇÃO Nº 56560 E NF Nº 001/185096; 001/186167; 274,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2018 REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA IOS 6236 DA SEC.DA SAÚDE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3002 REQUISIÇÃO Nº 56560 E NF Nº 001/185096; 001/186167; 274,20
26/06/2018 REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA IOS 6236 DA SEC.DA SAÚDE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3002 REQUISIÇÃO Nº 56560 E NF Nº 001/185096; 001/186167; 274,20
27/06/2018 Pagamento de Empenho 5200/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 274,20
TOTAL 274,20 274,20 274,20
SALDO A PAGAR 0,00