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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLARO S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5238 Data de lançamento: 03/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE DA CENTRAL PREFEITURA MUNICIPAL MÊS JUNHO DE 2018 CFE DOCUMENTO Nº 250550846637 ORDEM DE COMPRA Nº3044 REQUISIÇÃO Nº56616 66,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2018 REF.PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE DA CENTRAL PREFEITURA MUNICIPAL MÊS JUNHO DE 2018 CFE DOCUMENTO Nº 250550846637 ORDEM DE COMPRA Nº3044 REQUISIÇÃO Nº56616 66,89
03/07/2018 REF.PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE DA CENTRAL PREFEITURA MUNICIPAL MÊS JUNHO DE 2018 CFE DOCUMENTO Nº 250550846637 ORDEM DE COMPRA Nº 3044 REQUISIÇÃO Nº 56616 66,89
04/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5238/2018 CLARO S/A - 21 66,89
TOTAL 66,89 66,89 66,89
SALDO A PAGAR 0,00