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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5246 Data de lançamento: 03/07/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ESF Estadual
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO 1/3 FÉRIAS JULHO/2018 2.016,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2018 REF. PGTO 1/3 FÉRIAS JULHO/2018 2.016,03
03/07/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS MÊS DE JULHO/2018 2.016,03
04/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5246/2018 DIVERSOS CONTRATOS - 1142 2.016,03
TOTAL 2.016,03 2.016,03 2.016,03
SALDO A PAGAR 0,00