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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5253 Data de lançamento: 03/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A INTERNET PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO LOCALIZADAS NA BRIGADA MILITAR DE SALDANHA MARINHO - REFERENTE MÊS DE MAIO (21 DIAS)CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3060 REQUISIÇÃO:56644 BOLETO BANCÁRIO Nº0161N11076 80,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2018 REFERENTE A INTERNET PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO LOCALIZADAS NA BRIGADA MILITAR DE SALDANHA MARINHO - REFERENTE MÊS DE MAIO (21 DIAS)CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3060 REQUISIÇÃO:56644 BOLETO BANCÁRIO Nº0161N11076 80,61
03/07/2018 REFERENTE A INTERNET PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO LOCALIZADAS NA BRIGADA MILITAR DE SALDANHA MARINHO - REFERENTE MÊS DE MAIO (21 DIAS)CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3060 REQUISIÇÃO:56644 BOLETO BANCÁRIO Nº0161N11076 80,61
04/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5253/2018 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 32872 80,61
TOTAL 80,61 80,61 80,61
SALDO A PAGAR 0,00