| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI |
| Número do empenho: | 5258 | Data de lançamento: | 03/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO CAMINHÃO PLACA IDA-3351 CFE REQUISIÇÃO Nº56626 ORDEM COMPRA Nº3054 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2018 | PRÉVIO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO CAMINHÃO PLACA IDA-3351 CFE REQUISIÇÃO Nº56626 ORDEM COMPRA Nº3054 | 260,00 | ||
| 05/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº T/025 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO CAMINHÃO PLACA IDA-3351 CFE REQUISIÇÃO Nº 56626 ORDEM COMPRA Nº 3054 | 260,00 | ||
| 12/07/2018 | Pagamento de Empenho 5258/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||