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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5321 Data de lançamento: 04/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190.CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018,PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM DE COMPRA 3126 REQUISIÇÃO 56683 NOTA FISCAL 001/187836; 191,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2018 REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190.CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018,PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM DE COMPRA 3126 REQUISIÇÃO 56683 NOTA FISCAL 001/187836; 191,13
04/07/2018 REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190.CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018,PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM DE COMPRA 3126 REQUISIÇÃO 56683 NOTA FISCAL 001/187836; 191,13
10/07/2018 Pagamento de Empenho 5321/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 191,13
TOTAL 191,13 191,13 191,13
SALDO A PAGAR 0,00