| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 5343 | Data de lançamento: | 05/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO PÓÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS ORDEM DE COMPRA Nº 3150 REQUISIÇÃO Nº56710 FATURA ANEXA. | 552,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2018 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO PÓÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS ORDEM DE COMPRA Nº 3150 REQUISIÇÃO Nº56710 FATURA ANEXA. | 552,15 | ||
| 05/07/2018 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO PÓÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS ORDEM DE COMPRA Nº 3150 REQUISIÇÃO Nº56710 FATURA ANEXA. | 552,15 | ||
| 12/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5343/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 | 552,15 | ||
| TOTAL | 552,15 | 552,15 | 552,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||