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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5350 Data de lançamento: 05/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Comunicações
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: Manutencao Servicos Telefonicos Campinas
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE Nº 9163 6905 DA CENTRAL TELEFÔNICA LOCALIDADE DE CAMPINAS CONFORME ORDEM COMPRA Nº3161 REQUISIÇÃO Nº56727 E DOCUMENTO ANEXO. 27,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2018 PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE Nº 9163 6905 DA CENTRAL TELEFÔNICA LOCALIDADE DE CAMPINAS CONFORME ORDEM COMPRA Nº3161 REQUISIÇÃO Nº56727 E DOCUMENTO ANEXO. 27,87
05/07/2018 PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE Nº 9163 6905 DA CENTRAL TELEFÔNICA LOCALIDADE DE CAMPINAS CONFORME ORDEM COMPRA Nº3161 REQUISIÇÃO Nº56727 E DOCUMENTO ANEXO. 27,87
12/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5350/2018 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 27,87
TOTAL 27,87 27,87 27,87
SALDO A PAGAR 0,00