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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5351 Data de lançamento: 05/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE Nº 9134 8964 DO SECRETÁRIO DE OBRAS MÊS JUNHO CONFORME ORDEM COMPRA Nº 3162 REQUISIÇÃO Nº 56725 E DOCUMENTO ANEXO. 99,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2018 PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE Nº 9134 8964 DO SECRETÁRIO DE OBRAS MÊS JUNHO CONFORME ORDEM COMPRA Nº 3162 REQUISIÇÃO Nº 56725 E DOCUMENTO ANEXO. 99,25
05/07/2018 PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE Nº 9134 8964 DO SECRETÁRIO DE OBRAS MÊS JUNHO CONFORME ORDEM COMPRA Nº 3162 REQUISIÇÃO Nº 56725 E DOCUMENTO ANEXO. 99,25
12/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5351/2018 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 99,25
TOTAL 99,25 99,25 99,25
SALDO A PAGAR 0,00