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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5369 Data de lançamento: 05/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades de Turismo
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE DE SALDANHA MARINHO-RS ORDEM DE COMPRA Nº3172 REQUISIÇÃO Nº56741 E DOCUMENTO EM ANEXO. 72,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2018 PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE DE SALDANHA MARINHO-RS ORDEM DE COMPRA Nº3172 REQUISIÇÃO Nº56741 E DOCUMENTO EM ANEXO. 72,12
05/07/2018 PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE DE SALDANHA MARINHO-RS ORDEM DE COMPRA Nº3172 REQUISIÇÃO Nº56741 E DOCUMENTO EM ANEXO. 72,12
20/07/2018 Pagamento de Empenho 5369/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 72,12
TOTAL 72,12 72,12 72,12
SALDO A PAGAR 0,00