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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5386 Data de lançamento: 06/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Agropecuaria
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2018 REF. DESPESAS DE GASOLINA VEÍCULO MONTANA PLACA IRW 2036 CFE NOTA FISCAL 001/187674 214,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2018 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2018 REF. DESPESAS DE GASOLINA VEÍCULO MONTANA PLACA IRW 2036 CFE NOTA FISCAL 001/187674 214,95
06/07/2018 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2018 REF. DESPESAS DE GASOLINA VEÍCULO MONTANA PLACA IRW 2036 CFE NOTA FISCAL 001/187674 214,95
10/07/2018 Pagamento de Empenho 5386/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 214,95
TOTAL 214,95 214,95 214,95
SALDO A PAGAR 0,00