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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5395 Data de lançamento: 06/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. COLETA DE PREÇO 110/2018 ORDEM DE COMPRA Nº3191 REQUISIÇÃO Nº40470 470,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2018 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. COLETA DE PREÇO 110/2018 ORDEM DE COMPRA Nº3191 REQUISIÇÃO Nº40470 470,40
02/08/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 2/425088 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. COLETA DE PREÇO 110/2018 ORDEM DE COMPRA Nº3191 REQUISIÇÃO Nº40470 470,40
07/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5395/2018 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9361 470,40
TOTAL 470,40 470,40 470,40
SALDO A PAGAR 0,00