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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5397 Data de lançamento: 06/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. COLETA DE PREÇO 110/2018 ORDEM DE COMPRA Nº3189 REQUISIÇÃO Nº40470 41,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2018 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. COLETA DE PREÇO 110/2018 ORDEM DE COMPRA Nº3189 REQUISIÇÃO Nº40470 41,55
16/07/2018 Conforme DANFE Nº 1/52511; 41,55
18/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5397/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 41,55
TOTAL 41,55 41,55 41,55
SALDO A PAGAR 0,00