| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME |
| Número do empenho: | 5422 | Data de lançamento: | 06/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Especial e Passe Livre Intermunic | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO TRANSPORTE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAIS PARA APAE DE SANTA BÁRBARA DO SUL DOS DIAS 01,04 E 05 DE JUNHO DE 2018, PERFAZENDO 482 KM,DEVIDO A LICITAÇÃO TER VIGÊNCIA A PARTIR DE 06/06/18 CFE CONTRATO NOTA FISCAL SÉRIE U Nº 155 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. BRUTO............ R$ 1.205,00 INSS(11%)........ R$ 39,76 LIQUIDO...........R$ 1.165,24 | 1.205,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2018 | PAGAMENTO TRANSPORTE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAIS PARA APAE DE SANTA BÁRBARA DO SUL DOS DIAS 01,04 E 05 DE JUNHO DE 2018, PERFAZENDO 482 KM,DEVIDO A LICITAÇÃO TER VIGÊNCIA A PARTIR DE 06/06/18 CFE CONTRATO NOTA FISCAL SÉRIE U Nº 155 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. BRUTO............ R$ 1.205,00 INSS(11%)........ R$ 39,76 LIQUIDO...........R$ 1.165,24 | 1.205,00 | ||
| 06/07/2018 | PAGAMENTO TRANSPORTE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAIS PARA APAE DE SANTA BÁRBARA DO SUL DOS DIAS 01,04 E 05 DE JUNHO DE 2018, PERFAZENDO 482 KM,DEVIDO A LICITAÇÃO TER VIGÊNCIA A PARTIR DE 06/06/18 CFE CONTRATO NOTA FISCAL SÉRIE U Nº 155 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. BRUTO............ R$ 1.205,00 INSS(11%)........ R$ 39,76 LIQUIDO...........R$ 1.165,24 | 1.205,00 | ||
| 11/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5422/2018 MAURICIO DE PAULA ME - 277 | 1.205,00 | ||
| TOTAL | 1.205,00 | 1.205,00 | 1.205,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 06/07/2018 | 39,76 | Lançada | |
| TOTAL | 39,76 |