| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5430 | Data de lançamento: | 09/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE LAUDO ESCOLAR REALIZADO NO VEÍCULO PLACA IP0 7404 ORDEM DE COMPRA Nº 3242 REQUISIÇÃO Nº 56791 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2018 | PRÉVIO REFERENTE LAUDO ESCOLAR REALIZADO NO VEÍCULO PLACA IP0 7404 ORDEM DE COMPRA Nº 3242 REQUISIÇÃO Nº 56791 | 250,00 | ||
| 16/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1666; | 250,00 | ||
| 27/07/2018 | Pagamento de Empenho 5430/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||