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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5436 Data de lançamento: 09/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IQU 2459 ORDEM DE COMPRA Nº3251 REQUISIÇÃO Nº 56812 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2018 PRÉVIO AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IQU 2459 ORDEM DE COMPRA Nº3251 REQUISIÇÃO Nº 56812 60,00
03/08/2018 LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 001/193232 AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IQU 2459 ORDEM DE COMPRA Nº3251 REQUISIÇÃO Nº 56812 60,00
08/08/2018 Pagamento de Empenho 5436/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00