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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5438 Data de lançamento: 09/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS,OUTRAS NAT. E INTAN.
Natureza da despesa: LOCAÇÃO BENS MÓVEIS,OUTRAS NAT.E INTANG.
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.LOCAÇÃO DE POSTES PARA USO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DAS RUAS E AVENIDA DA CIDADE CFE ORDEM COMPRA Nº3229 REQUISIÇÃO Nº56802 E DOCUMENTO Nº 90481189 402,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2018 REF.LOCAÇÃO DE POSTES PARA USO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DAS RUAS E AVENIDA DA CIDADE CFE ORDEM COMPRA Nº3229 REQUISIÇÃO Nº56802 E DOCUMENTO Nº 90481189 402,96
09/07/2018 REF.LOCAÇÃO DE POSTES PARA USO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DAS RUAS E AVENIDA DA CIDADE CFE ORDEM COMPRA Nº3229 REQUISIÇÃO Nº56802 E DOCUMENTO Nº 90481189 402,96
12/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5438/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 402,96
TOTAL 402,96 402,96 402,96
SALDO A PAGAR 0,00