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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5445 Data de lançamento: 09/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IPD 1726 ORDEM DE COMPRA Nº 3253 REQUISIÇÃO Nº 56807 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2018 PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IPD 1726 ORDEM DE COMPRA Nº 3253 REQUISIÇÃO Nº 56807 40,00
03/08/2018 LIQUIDADO Nota Fiscal Nº 001/193230 REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IPD 1726 ORDEM DE COMPRA Nº 3253 REQUISIÇÃO Nº 56807 40,00
08/08/2018 Pagamento de Empenho 5445/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00