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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5452 Data de lançamento: 09/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade: Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MONTANA IRW 2036 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA ORDEM DE COMPRA Nº3265 REQUISIÇÃO:56829 184,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2018 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MONTANA IRW 2036 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA ORDEM DE COMPRA Nº3265 REQUISIÇÃO:56829 184,96
03/08/2018 LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 001/193219 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MONTANA IRW 2036 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA ORDEM DE COMPRA Nº3265 REQUISIÇÃO:56829 184,96
15/08/2018 Pagamento de Empenho 5452/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 184,96
TOTAL 184,96 184,96 184,96
SALDO A PAGAR 0,00