| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 5452 | Data de lançamento: | 09/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MONTANA IRW 2036 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA ORDEM DE COMPRA Nº3265 REQUISIÇÃO:56829 | 184,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MONTANA IRW 2036 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA ORDEM DE COMPRA Nº3265 REQUISIÇÃO:56829 | 184,96 | ||
| 03/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 001/193219 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MONTANA IRW 2036 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA ORDEM DE COMPRA Nº3265 REQUISIÇÃO:56829 | 184,96 | ||
| 15/08/2018 | Pagamento de Empenho 5452/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 184,96 | ||
| TOTAL | 184,96 | 184,96 | 184,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||