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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5488 Data de lançamento: 10/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CORDÕES CFE REQUISIÇÃO Nº 56847 ORDEM DE COMPRA Nº 3287/2018. 297,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2018 PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CORDÕES CFE REQUISIÇÃO Nº 56847 ORDEM DE COMPRA Nº 3287/2018. 297,05
18/07/2018 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/610; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CORDÕES CFE REQUISIÇÃO Nº 56847 ORDEM DE COMPRA Nº 3287/2018. 297,05
19/07/2018 Pagamento de Empenho 5488/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 297,05
TOTAL 297,05 297,05 297,05
SALDO A PAGAR 0,00