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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5489 Data de lançamento: 10/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018)
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 REF. DESPESAS DE ÓLEO DIESEL S-10 VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE NF 001/186998; 001/187354;001/187584;001/188206 541,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2018 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 REF. DESPESAS DE ÓLEO DIESEL S-10 VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE NF 001/186998; 001/187354;001/187584;001/188206 541,11
10/07/2018 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 REF. DESPESAS DE ÓLEO DIESEL S-10 VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE NF 001/186998; 001/187354;001/187584;001/188206 541,11
11/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5489/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 541,11
TOTAL 541,11 541,11 541,11
SALDO A PAGAR 0,00