| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GILBERTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5499 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR O PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES EM SANTA MARIA CFE NOTA FISCAL SÉRIE 001/189080 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 3288 REQUISIÇÃO Nº56848 | 169,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR O PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES EM SANTA MARIA CFE NOTA FISCAL SÉRIE 001/189080 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 3288 REQUISIÇÃO Nº56848 | 169,93 | ||
| 10/07/2018 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR O PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES EM SANTA MARIA CFE NOTA FISCAL SÉRIE 001/189080 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 3288 REQUISIÇÃO Nº56848 | 169,93 | ||
| 13/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5499/2018 GILBERTO DOS SANTOS - 6450 | 169,93 | ||
| TOTAL | 169,93 | 169,93 | 169,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||