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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5512 Data de lançamento: 10/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS TORNEIRAS ELÉTRICAS PARA USO NA ENFERMAGEM E AMBULATÓRIO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº3305 REQUISIÇÃO Nº56611 COLETA DE PREÇO Nº109/2018 EM ANEXO. 379,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2018 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS TORNEIRAS ELÉTRICAS PARA USO NA ENFERMAGEM E AMBULATÓRIO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº3305 REQUISIÇÃO Nº56611 COLETA DE PREÇO Nº109/2018 EM ANEXO. 379,98
03/08/2018 LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 0/116905 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS TORNEIRAS ELÉTRICAS PARA USO NA ENFERMAGEM E AMBULATÓRIO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº3305 REQUISIÇÃO Nº56611 COLETA DE PREÇO Nº109/2018 EM ANEXO. 379,98
08/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5512/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 379,98
TOTAL 379,98 379,98 379,98
SALDO A PAGAR 0,00