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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5515 Data de lançamento: 10/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade: Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE A MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA IRW-2036 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA Nº3276 REQUISIÇÃO Nº56839 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. 624,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2018 PRÉVIO REFERENTE A MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA IRW-2036 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA Nº3276 REQUISIÇÃO Nº56839 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. 624,00
02/08/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/020368653 REFERENTE A MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA IRW-2036 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA Nº3276 REQUISIÇÃO Nº56839 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. 624,00
15/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5515/2018 VANDECIR VALIATI ME - 2272 624,00
TOTAL 624,00 624,00 624,00
SALDO A PAGAR 0,00