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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NELCI TERESA SOUZA HAUENSTEIN FIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 5523 Data de lançamento: 11/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DA SERVIDORA QUANDO PAGAMENTO DE CARIMBO PARA A EMEF BIRKHANN E TONON CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3322 REQUISIÇÃO Nº 56879 DANFE SÉRIE 001 Nº 4316 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2018 REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DA SERVIDORA QUANDO PAGAMENTO DE CARIMBO PARA A EMEF BIRKHANN E TONON CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3322 REQUISIÇÃO Nº 56879 DANFE SÉRIE 001 Nº 4316 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 15,00
11/07/2018 REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DA SERVIDORA QUANDO PAGAMENTO DE CARIMBO PARA A EMEF BIRKHANN E TONON CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3322 REQUISIÇÃO Nº 56879 DANFE SÉRIE 001 Nº 4316 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 15,00
12/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5523/2018 NELCI TERESA SOUZA HAUENSTEIN FIM - 8290 15,00
TOTAL 15,00 15,00 15,00
SALDO A PAGAR 0,00