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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5537 Data de lançamento: 12/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018)
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL
Natureza da despesa: SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E BASES DE DADOS COM ENVIA AO DATASUS CFE COMPETÊNCIA ORDEM SERVIÇO 016/2018 CFE REQUISIÇÃO Nº 56875/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3319/2018 483,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2018 PREVIO REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E BASES DE DADOS COM ENVIA AO DATASUS CFE COMPETÊNCIA ORDEM SERVIÇO 016/2018 CFE REQUISIÇÃO Nº 56875/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3319/2018 483,00
19/07/2018 PREVIO REFERENTE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E BASES DE DADOS COM ENVIA AO DATASUS CFE COMPETÊNCIA ORDEM SERVIÇO 016/2018 CFE REQUISIÇÃO Nº 56875/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3319/2018 NF 20184264 483,00
20/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5537/2018 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 483,00
TOTAL 483,00 483,00 483,00
SALDO A PAGAR 0,00