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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5540 Data de lançamento: 12/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO NA RUA GOMERCINDO SARAIVA Nº 2000 CFE NF Nº 0618833604 REQUISIÇÃO Nº 56914 ORDEM DE COMPRA Nº 3354/2018 38,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2018 REF.PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO NA RUA GOMERCINDO SARAIVA Nº 2000 CFE NF Nº 0618833604 REQUISIÇÃO Nº 56914 ORDEM DE COMPRA Nº 3354/2018 38,22
12/07/2018 REF.PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO NA RUA GOMERCINDO SARAIVA Nº 2000 CFE NF Nº 0618833604 REQUISIÇÃO Nº 56914 ORDEM DE COMPRA Nº 3354/2018 38,22
12/07/2018 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO POR FATURA ERRADA -38,22
12/07/2018 ESTORNO DE EMPENHO POR FATURA ERRADA , ORA REGUALRIZADO NESTA DATA. -38,22
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00