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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5549 Data de lançamento: 12/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENETO NA AVENIDA SILVA TAVARES Nº 2207 ORDEM COMPRA Nº3351 REQUISIÇÃO Nº56909 21,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2018 PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENETO NA AVENIDA SILVA TAVARES Nº 2207 ORDEM COMPRA Nº3351 REQUISIÇÃO Nº56909 21,39
12/07/2018 PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENETO NA AVENIDA SILVA TAVARES Nº 2207 ORDEM COMPRA Nº3351 REQUISIÇÃO Nº56909 21,39
20/07/2018 Pagamento de Empenho 5549/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 21,39
TOTAL 21,39 21,39 21,39
SALDO A PAGAR 0,00