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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA PAULA DE CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5552 Data de lançamento: 12/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 9ªCRS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3336 REQUISIÇÃO Nº56894 NOTA FISCAL D1 Nº71866 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. 40,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2018 REFERENTE DESPESA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 9ªCRS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3336 REQUISIÇÃO Nº56894 NOTA FISCAL D1 Nº71866 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. 40,50
12/07/2018 REFERENTE DESPESA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 9ªCRS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3336 REQUISIÇÃO Nº56894 NOTA FISCAL D1 Nº71866 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. 40,50
16/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5552/2018 ANA PAULA DE CARVALHO - 4877 40,50
TOTAL 40,50 40,50 40,50
SALDO A PAGAR 0,00