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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5568 Data de lançamento: 13/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018)
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 56920/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3371/2018 285,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2018 PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 56920/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3371/2018 285,76
02/08/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/020318549 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 56920/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3371/2018 285,76
06/08/2018 Pagamento de Empenho 5568/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 285,76
TOTAL 285,76 285,76 285,76
SALDO A PAGAR 0,00