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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDERSON CONTE MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5581 Data de lançamento: 13/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO ONIX(IYP-1498) DA SEC. DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 56938/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3375/2018 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2018 PREVIO REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO ONIX(IYP-1498) DA SEC. DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 56938/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3375/2018 35,00
19/07/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 546; 35,00
19/07/2018 Pagamento de Empenho 5581/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00