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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5594 Data de lançamento: 16/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF BIRKHANN E TONON MÊS JULHO/2018 CFE REQUISIÇÃO Nº 56941/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3384/2018 1.929,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2018 REF. PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF BIRKHANN E TONON MÊS JULHO/2018 CFE REQUISIÇÃO Nº 56941/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3384/2018 1.929,98
16/07/2018 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF BIRKHANN E TONON MÊS JULHO/2018 CFE REQUISIÇÃO Nº 56941/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3384/2018 NF= 06338792 1.929,98
24/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5594/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 1.929,98
TOTAL 1.929,98 1.929,98 1.929,98
SALDO A PAGAR 0,00