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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5601 Data de lançamento: 16/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTEA PAGAMENTO FATURA TELEFONE 3373-1068 MÊS DE JUNHO DE 2018 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 56936/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3390/2018 FATURA Nº 18060000397818 211,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2018 REFERENTEA PAGAMENTO FATURA TELEFONE 3373-1068 MÊS DE JUNHO DE 2018 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 56936/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3390/2018 FATURA Nº 18060000397818 211,89
16/07/2018 LIUIDADO PARA PAGAMENTO PAGAMENTO FATURA TELEFONE 3373-1068 MÊS DE JUNHO DE 2018 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 56936/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3390/2018 FATURA Nº 18060000397818 211,89
18/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5601/2018 OI S A - 3893 211,89
TOTAL 211,89 211,89 211,89
SALDO A PAGAR 0,00