| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 5601 | Data de lançamento: | 16/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTEA PAGAMENTO FATURA TELEFONE 3373-1068 MÊS DE JUNHO DE 2018 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 56936/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3390/2018 FATURA Nº 18060000397818 | 211,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2018 | REFERENTEA PAGAMENTO FATURA TELEFONE 3373-1068 MÊS DE JUNHO DE 2018 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 56936/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3390/2018 FATURA Nº 18060000397818 | 211,89 | ||
| 16/07/2018 | LIUIDADO PARA PAGAMENTO PAGAMENTO FATURA TELEFONE 3373-1068 MÊS DE JUNHO DE 2018 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 56936/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3390/2018 FATURA Nº 18060000397818 | 211,89 | ||
| 18/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5601/2018 OI S A - 3893 | 211,89 | ||
| TOTAL | 211,89 | 211,89 | 211,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||