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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5611 Data de lançamento: 16/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROJETO ACONHEGO CFE PREGÃO PRESAENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 004/2017 ORDEM DE COMPRA Nº3385 REQUISIÇÃO Nº52666 76,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2018 PRÉVIO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROJETO ACONHEGO CFE PREGÃO PRESAENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 004/2017 ORDEM DE COMPRA Nº3385 REQUISIÇÃO Nº52666 76,94
25/07/2018 LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/020194969 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROJETO ACONHEGO CFE PREGÃO PRESAENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 004/2017 ORDEM DE COMPRA Nº3385 REQUISIÇÃO Nº52666 76,94
06/08/2018 Pagamento de Empenho 5611/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 76,94
TOTAL 76,94 76,94 76,94
SALDO A PAGAR 0,00