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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5613 Data de lançamento: 16/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3386 REQUISIÇÃO Nº52420 162,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2018 PRÉVIO REF.MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3386 REQUISIÇÃO Nº52420 162,00
31/07/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/1793 REF.MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3386 REQUISIÇÃO Nº52420 162,00
10/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5613/2018 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - 1277 162,00
TOTAL 162,00 162,00 162,00
SALDO A PAGAR 0,00