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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5619 Data de lançamento: 17/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº 52607 ORDEM DE COMPRA Nº 3413/2018 PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 001/2018 61,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2018 PREVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº 52607 ORDEM DE COMPRA Nº 3413/2018 PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 001/2018 61,00
04/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº 52607 ORDEM DE COMPRA Nº 3413/2018 PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 001/2018 Conforme DANFE Nº 003/426; 61,00
09/11/2018 Pagamento de Empenho 5619/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 61,00
TOTAL 61,00 61,00 61,00
SALDO A PAGAR 0,00