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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5630 Data de lançamento: 17/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 52417 ORDEM DE COMPRA Nº 3427/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 PROCESSO Nº 41/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2017. 143,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2018 PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 52417 ORDEM DE COMPRA Nº 3427/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 PROCESSO Nº 41/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2017. 143,13
24/07/2018 LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/020258451 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 52417 ORDEM DE COMPRA Nº 3427/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017 PROCESSO Nº 41/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2017. 143,13
10/08/2018 Pagamento de Empenho 5630/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 143,13
TOTAL 143,13 143,13 143,13
SALDO A PAGAR 0,00