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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5634 Data de lançamento: 17/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS-ASILO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO LAR DO IDOSO CFE REQUISIÇÃO Nº 52419 ORDEM DE COMPRA Nº 3426/2018 PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 004/2017 159,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2018 PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO LAR DO IDOSO CFE REQUISIÇÃO Nº 52419 ORDEM DE COMPRA Nº 3426/2018 PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 004/2017 159,23
24/07/2018 LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/020258366; 890/020258347 REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO LAR DO IDOSO CFE REQUISIÇÃO Nº 52419 ORDEM DE COMPRA Nº 3426/2018 PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 004/2017 159,23
10/08/2018 Pagamento de Empenho 5634/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 159,23
TOTAL 159,23 159,23 159,23
SALDO A PAGAR 0,00