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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5658 Data de lançamento: 18/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutençao do Transporte de Alunos do Meio Rural
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 21 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IQU 2459 CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 21/2017 PROCESSO 34/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2017, ORDEM DE COMPRA Nº 3459 1.560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2018 PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IQU 2459 CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 21/2017 PROCESSO 34/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2017, ORDEM DE COMPRA Nº 3459 1.560,00
27/07/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE SÉRIE Nº 002/ 017594 REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IQU 2459 CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 21/2017 PROCESSO 34/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2017, ORDEM DE COMPRA Nº 3459, REQUISIÇÃO Nº 50607 1.560,00
07/08/2018 Pagamento de Empenho 5658/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.560,00
TOTAL 1.560,00 1.560,00 1.560,00
SALDO A PAGAR 0,00