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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5662 Data de lançamento: 18/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: DEP. CONTABIL E FINANCEIRO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE COLETA DE PREÇO Nº 120/2018, ORDEM DE COMPRA Nº 3450, REQUISIÇÃO Nº 56946 166,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2018 PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE COLETA DE PREÇO Nº 120/2018, ORDEM DE COMPRA Nº 3450, REQUISIÇÃO Nº 56946 166,47
23/07/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/020222397 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE COLETA DE PREÇO Nº 120/2018, ORDEM DE COMPRA Nº 3450, REQUISIÇÃO Nº 56946 166,47
27/07/2018 Pagamento de Empenho 5662/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 166,47
TOTAL 166,47 166,47 166,47
SALDO A PAGAR 0,00