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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5694 Data de lançamento: 20/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO NA AVENIDA SILVA TAVARES Nº 1127 CONFORME FATURA ANEXA 38,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2018 REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO NA AVENIDA SILVA TAVARES Nº 1127 CONFORME FATURA ANEXA 38,69
20/07/2018 REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO NA AVENIDA SILVA TAVARES Nº 1127 CONFORME FATURA ANEXA 38,69
20/07/2018 Pagamento de Empenho 5694/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 38,69
TOTAL 38,69 38,69 38,69
SALDO A PAGAR 0,00