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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5740 Data de lançamento: 20/07/2018
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ESF Estadual
Conta de Despesa: 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS JULHO/2018 1.907,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2018 REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS JULHO/2018 1.907,97
20/07/2018 Liquidado nesta data. 1.907,97
30/07/2018 Pagamento de Empenho 5740/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.907,97
TOTAL 1.907,97 1.907,97 1.907,97
SALDO A PAGAR 0,00