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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5741 Data de lançamento: 20/07/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ESF Estadual
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO FÉRIAS CONTRATADOS JULHO/2018 5.836,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2018 REF.PGTO FÉRIAS CONTRATADOS JULHO/2018 5.836,96
20/07/2018 Liquidado nesta data. 5.836,96
26/07/2018 Pagamento de Empenho 5741/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.836,96
TOTAL 5.836,96 5.836,96 5.836,96
SALDO A PAGAR 0,00