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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5775 Data de lançamento: 23/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº3518 REQUISIÇÃO Nº57069 95,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2018 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº3518 REQUISIÇÃO Nº57069 95,26
25/07/2018 LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 1/12959 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº3518 REQUISIÇÃO Nº57069 95,26
27/07/2018 Pagamento de Empenho 5775/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 95,26
TOTAL 95,26 95,26 95,26
SALDO A PAGAR 0,00