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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 578 Data de lançamento: 24/01/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: FNAS - PISO BASICO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE DO CRAS REFERENCIA JANEIRO/2018 CFE REQUISIÇÃO Nº 54022/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 278/2018 FATURA Nº 1801.000135227 295,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2018 REF. PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE DO CRAS REFERENCIA JANEIRO/2018 CFE REQUISIÇÃO Nº 54022/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 278/2018 FATURA Nº 1801.000135227 295,97
24/01/2018 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONE DO CRAS REFERENCIA JANEIRO/2018 CFE REQUISIÇÃO Nº 54022/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 278/2018 FATURA Nº 1801.000135227 295,97
25/01/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 578/2018 OI S A - 3893 295,97
TOTAL 295,97 295,97 295,97
SALDO A PAGAR 0,00