| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABIANA DAMIANI BANDERA |
| Número do empenho: | 6040 | Data de lançamento: | 24/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS COM A ACS QUANDO EM VIAGENS PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO CFE. DOC. EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 3552 REQUISIÇÃO 57056 NOTAS FISCAIS Nº 1/648; 1/679; D1/1816; | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2018 | REFERENTE DESPESAS COM A ACS QUANDO EM VIAGENS PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO CFE. DOC. EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 3552 REQUISIÇÃO 57056 NOTAS FISCAIS Nº 1/648; 1/679; D1/1816; | 75,00 | ||
| 24/07/2018 | REFERENTE DESPESAS COM A ACS QUANDO EM VIAGENS PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO CFE. DOC. EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 3552 REQUISIÇÃO 57056 NOTAS FISCAIS Nº 1/648; 1/679; D1/1816; | 75,00 | ||
| 27/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6040/2018 FABIANA DAMIANI BANDERA - 9715 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||