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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6060 Data de lançamento: 24/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IPO 7404,IQU 2459,IPD 1726 IPS 7049 CFE. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 E NF 001/190404;001/190191;001/189997; 001/189804;001/189728;001/189279; 001/188954;001/188869;001/188761 2.292,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2018 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IPO 7404,IQU 2459,IPD 1726 IPS 7049 CFE. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 E NF 001/190404;001/190191;001/189997; 001/189804;001/189728;001/189279; 001/188954;001/188869;001/188761 2.292,94
24/07/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/190404; 001/190191; 001/189997; 001/189804; 001/189728; 001/189279; 001/188954; 001/188869; 001/188761; 2.292,94
27/07/2018 Pagamento de Empenho 6060/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.292,94
TOTAL 2.292,94 2.292,94 2.292,94
SALDO A PAGAR 0,00