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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6065 Data de lançamento: 25/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DA SALA PARA RX JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3562 REQUISIÇÃO Nº 57050 234,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2018 PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DA SALA PARA RX JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3562 REQUISIÇÃO Nº 57050 234,00
26/07/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE PARTE DA DANFE Nº 0/116312 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DA SALA PARA RX JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3562 REQUISIÇÃO Nº 57050 234,00
30/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6065/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 234,00
TOTAL 234,00 234,00 234,00
SALDO A PAGAR 0,00